2025年度南通市建设工程质量监督站单位预算公开
来源: 市住房和城乡建设局 发布时间:2025-02-12 16:06 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关建设工程质量的法律、法规、政策。

(二)受市住房和城乡建设局委托,负责市区房屋建筑工程和轨道交通工程建设阶段质量监督管理的具体工作。

(三)负责监管项目竣工验收监督,向备案机关提交验收合格工程的质量监督报告。

(四)受市住房和城乡建设局委托,负责对进入监管项目使用的主要建筑原材料、构配件进行登记备案管理。

(五)负责市区房屋建筑工程和轨道交通工程质量投诉管理和现场质量调查工作。

(六)负责房屋建筑工程和轨道交通工程新技术、新成果、新产品转化和推广服务。

(七)指导各县(市)区质监站的业务工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:站长室、房建监督一科、房建监督二科、房建监督三科、房建监督四科、材料检测科、巡查科、综合科和办公室。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

新的一年,我站将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十届三中全会精神,致力于打造一支想干事、能干事、干成事的质量监督队伍,切实担负起住建系统“扛大事、挑大梁”的责任担当。一是加强全面从严治党,推动党纪学习教育成果转化为助推质监事业的强大动力,进一步厘清发展思路,在融入全市发展大局中找准切入点、发力点。二是做好“保质量”工作,提前防范市场风险,持续推进“业主开放日”活动,全力抓好“三到位”。提升投诉处理机制,细化流程,提质增效,搭建起企业与群众之间的信任桥梁,维护社会舆情平稳。三是紧盯部分质量常见问题、热点监管难题,开展攻坚行动,寻求解决问题的方法或完善举措。四是从实际出发,不断创新、完善监管举措,从解决“有没有”转向解决“优不优”,推进质量监督工作流程化、规范化、信息化,提高质量监督效能,增强工程质量管理的可追溯性。五是扎实推进监督队伍建设,提振监督队伍精神面貌,切实做好建设工程监督检查和服务指导,打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的质量监督铁军。

第二部分2025年度南通市建设工程质量监督站单位预算表

详情见PDF文件

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年度收入、支出预算总计1,370.43万元,与上年相比收、支预算总计各减少104.87万元,减少7.11%。其中:

(一)收入预算总计1,370.43万元。包括:

1.本年收入合计1,370.43万元。

(1)一般公共预算拨款收入1,370.43万元,与上年相比减少104.87万元,减少7.11%。主要原因是减少在职人员实有数,减少工资福利和公用经费;核减办公设备购置;压缩专用设备购置;压缩职能项目中工程质量督查专项。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1,370.43万元。包括:

1.本年支出合计1,370.43万元。

(1)城乡社区支出(类)支出1,014.94万元,主要用于工资福利支出、公用经费支出、开展专项业务等费用。与上年相比减少108.3万元,减少9.64%。主要原因是减少在职人员实有数,减少工资福利和公用经费;核减办公设备购置;压缩专用设备购置;压缩职能项目中工程质量督查专项。

(2)住房保障支出(类)支出355.49万元,主要用于在职在编人员的住房公积金和提租补贴、退休人员的提租补贴。与上年相比增加3.43万元,增长0.97%。主要原因是根据文件要求,调增在职人员的住房公积金和退休人员的提租补贴。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年收入预算合计1,370.43万元,包括本年收入1,370.43万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1,370.43万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

收入.jpg

三、支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年支出预算合计1,370.43万元,其中:

基本支出1,285.83万元,占93.83%;

项目支出84.6万元,占6.17%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出.jpg

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年度财政拨款收、支总预算1,370.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少104.87万元,减少7.11%。主要原因是减少在职人员实有数,减少工资福利和公用经费;核减办公设备购置;压缩专用设备购置;压缩职能项目中工程质量督查专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年财政拨款预算支出1,370.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少104.87万元,减少7.11%。主要原因是减少在职人员实有数,减少工资福利和公用经费;核减办公设备购置;压缩专用设备购置;压缩职能项目中工程质量督查专项。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出1,014.94万元,与上年相比减少108.3万元,减少9.64%。主要原因是减少在职人员实有数,减少工资福利和公用经费;核减办公设备购置;压缩专用设备购置;压缩职能项目中工程质量督查专项。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出101.66万元,与上年相比减少70.45万元,减少40.93%。主要原因是根据文件要求,部分人员的住房公积金调整至提租补贴。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出253.83万元,与上年相比增加73.88万元,增长41.06%。主要原因是根据文件要求,部分人员的住房公积金调整至提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年度财政拨款基本支出预算1,285.83万元,其中:

(一)人员经费1,175.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费110.45万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,370.43万元,与上年相比减少104.87万元,减少7.11%。主要原因是减少在职人员实有数,减少工资福利和公用经费;核减办公设备购置;压缩专用设备购置;压缩职能项目中工程质量督查专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,285.83万元,其中:

(一)人员经费1,175.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费110.45万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算18.6万元,比上年预算增加2.44万元,变动原因2024年新增公务用车一辆,增加2025年公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出17.5万元,占“三公”经费的94.09%;公务接待费支出1.1万元,占“三公”经费的5.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出17.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出17.5万元,比上年预算增加2.5万元,主要原因是2024年新增公务用车一辆,增加2025年公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出1.1万元,比上年预算减少0.06万元,主要原因是落实厉行节约的要求,减少公务接待费。

南通市建设工程质量监督站2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.13万元,比上年预算减少0.11万元,主要原因是落实厉行节约的要求,减少会议批次、人次。

南通市建设工程质量监督站2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.62万元,比上年预算减少0.14万元,主要原因是落实厉行节约的要求,减少培训的批次、人次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市建设工程质量监督站2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额82.5万元,其中:拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出81万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车7辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1,370.43万元;本单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计84.6万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市建设工程质量监督站2025年度部门整体支出绩效目标.xlsx

南通市建设工程质量监督站2025年度项目支出绩效目标.xlsx

南通市建设工程质量监督站2025年度单位预算公开.pdf